目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.承担数字经济相关技术标准、规范的研究制定,为全省数字经济发展提供技术服务。
2.承担全省数字经济基础设施、重要信息资源和应用系统的安全监测和技术保障。
3.承担大数据调度中心、数据共享交换平台、宏观经济库、展示中心以及综合服务门户网站的运维、安全和管理。
4.承担政务外网政务网络和视频会议等电子政务基础设施建设运行维护职责、与国家政务外网对接等技术支撑保障职责。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
本单位共设置10个内设机构,包括:办公室、运行维护科、网络管理科、数据管理科、视频会议管理科、应用推广科、应用发展科、综合管理科、项目管理科、发展规划科,由现有云南省云上云中心领导4人,工作人员66人,共计70人构成。
本单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
本单位作为云南省发展和改革委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
本单位2024年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员70人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
本单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。年末学生0人。年末遗嘱0人。
车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.助力数字政府建设强基提质。一是稳步推进省级政务信息化项目评审。按照《云南省省级政务信息化服务类项目立项流程(试行)》《云南省省级政务信息化建设类项目立项流程(试行)》要求,围绕项目建设必要性、可行性、造价合理性,以及系统业务链、技术链、数据链是否闭环,分6个审核组分别对所对口厅局的备案制服务类、审批制服务类和建设类项目进行审核,以集中现场审核、电话沟通、赴厅局调研座谈等多种方式,核实服务类项目实施方案、合同等是否符合立项要求,价格是否合理;研判分析建设类项目建设内容、项目可行性、投资估算合理性、提级论证要点等指导项目的立项。组织召开专家评审会,对审批制服务类项目《实施方案》和建设类项目可研报告进行评审。从严从实高质量高效率审核项目1600余个,其中2024年515个项目通过立项,梳理审查2025年项目1000余个,压实资金预算,确保项目立项按时按质推进,助力省级政务信息化项目“两个总开关”改革。二是改造提升电子政务外网承载能力。按照云南省数字政府建设“五个一”的总体框架,规划建设云南省电子政务新外网,计划分两期完成省、市、县三级骨干网和省级城域网建设,同步实现部分省级业务专网并入电子政务外网,全面提升云南省政务外网承载能力,支撑数字政府建设向纵深发展。目前,《2024年云南省电子政务外网网络服务项目》已升级建成省—州(市)级纵向骨干网、省本级城域网络,实现省到州(市)双10G,全面提升了电子政务外网的业务支撑能力、运营管理能力和安全保障水平。组织《云南省电子政务外网安全设备策略库升级服务项目》采购及实施,提升电子政务外网安全防护能力。三是清点核查省办公云项目资产。开展省办公云项目移交前期工作,与省委办公厅、省直有关部门以及浪潮集团多次召开协调会,商议移交内容、方式等,现场清点核对项目软硬件资产清单和项目文档;编制《云南省办公云机房租用运维(2025年)项目》《云南省办公云网络安全等级保护测评服务(2025年)项目》《云南省办公云商用密码应用安全性评估(2025年)项目》实施方案并完成入库申报,为后续工作做好准备。
2.公共数据资源体系建设支撑服务初见成效。一是配合研究编制数据标准体系规范及办法。按照《云南省公共数据资源体系建设方案》总体要求,配合编制《云南省一体化公共数据平台管理办法》《云南省公共数据安全管理办法》以及《云南省公共数据归集标准规范》,初步形成了《云南省公共数据目录编制规范和标准》《云南省公共数据分类分级指南》,从制度层面为全省公共数据的共享、开发、利用提供有力支撑。二是深入参与“云南省一体化公共数据平台”“云南省共性应用支撑平台”建设工作。“云南省一体化公共数据平台”经过2次升级改版,已初步实现数据存算、共享交换、数据治理、数据服务门户、数据安全等5项功能,省级63个厅局已在平台发布5227类数据目录,可依托平台提供数据共享交换服务。“云南省共性应用支撑平台”已基本建成,平台提供的软件开发、表单引擎、身份认证、消息服务等共性通用组件已对其他应用系统提供服务。三是积极配合人口法人库建设。中心抽调人员加入4个数据归集工作组前往涉及建库工作的30个省级部门开展调研工作,现场核对人口法人库建库标准,明确数据归集要求,配合数据归集实施。截至目前,人口法人库已初步建成,22个省级部门完成全量数据归集,包括166类,3145项,2.4797亿条数据。其中,人口库67类、1629项,法人库99类、1516项。四是参与基层治理“云表通”试点工作。参与基层报表字段拆解工作,提出“基层治理数据库”设计建议,配合完成“云表通”系统上线部署等各阶段工作。
3.政务系统迁云上云资源审核稳步推进。中心参与研究制定《云南省省级政务云管理办法(试行)》《云南省省级政务云资源使用管理实施细则(试行)》。成立迁云上云方案技术审核工作组,负责云资源分配审核及上云技术方案指导工作。建立方案的初审及复审的二级审核流程。其中,初审阶段对政务系统上云条件、技术方案、资源需求测算进行审核,形成《研提意见》反馈厅局;复审阶段对厅局修改后的方案进行技术资源核定,编写技术审核意见反馈省数据局。省级政务云开服以来,已对66个上云方案(包括资源变更方案)进行了技术审核,审核完成44个,其中提交正式审核报告36个,未通过8个。资源分配方面,已上云的22个厅局35个系统,共计分配0.94万核CPU、33.05TB内存、0.71PB存储。
4.“数据要素X”大赛云南分赛保障效果明显。认真做好2024年“数据要素X”大赛云南分赛组织保障及全国总决赛云南省参赛队伍辅导相关工作。参与赛事筹备、赛道联络、赛题设置、参赛项目资格预审、专家委员会组建、评审办法制定等工作。派出10余人的技术团队全面参与初赛、技术验证、决赛等环节的赛事评审工作,有效提升了专业技术队伍的能力水平。牵头编制云南分赛优秀项目案例集,对进入国家总决赛的各参赛队伍开展专题辅导,最终有三支队伍在全国总决赛中获奖,分别为文化旅游赛道二等奖、医疗健康赛道二等奖、科技创新赛道三等奖,充分达到以赛促练、以赛促用的效果和目标。
5.电子政务外网和会议保障支撑扎实有力。一是加强运维管理和安全监测,提前做好国庆、春节、两会等时段的重点保障准备,压茬推进重保工作;坚持底线思维,加大安全监测力度,优化策略,消除隐患,配合国家外网管理中心2024年政务外网护网行动,做好国家政务外网管理中心安全事件通报处置工作,确保省级电子政务外网安全可靠稳定运行。二是配合全省县级国动办、全省乡村级政务服务中心(站)、省级传染病智能监测前置软件部署试点医疗机构接入电子政务外网相关工作。三是做好总结和问题梳理,参与国家外网安全类标准规范编制,总结运维经验,及时发现、分析和解决问题,提出切实可行的解决方案和工作建议。四是高质量保障好省委、省政府视频会议和省发展改革委各类会议。全年保障会议1456场。其中,省委、省政府视频会议23场,省发展改革委三级视频会议、国家纵网会议、本地会议等1433场,录音112次。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
说明:云南省云上云中心2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省云上云中心2024年度收入合计53,393,164.81元。其中:财政拨款收入53,393,164.81元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加34,785,650.00元,增长186.94%。其中:财政拨款收入增加34,785,654.51元,增长186.94%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少4.51元,下降100.00%。主要原因是因机构改革,中心职能职责转变较大,业务增加,年中新增了4个电子政务类项目:《2024年省级电子政务项目立项审查专项经费》《2024年第四批省级电子政务(云南省电子政务外网安全设备策略库升级服务项目)专项资金》《2024年第四批省级电子政务(云南省电子政务外网网络服务项目)专项资金》《2024年第六批省级电子政务(云南省云上云中心信息安全综合监测和评估服务2024年项目)专项资金》,预算金额合计41,170,000.00元,故本年收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
云南省云上云中心2024年度支出合计53,393,164.81元。其中:基本支出11,509,196.30元,占总支出的21.56%;项目支出41,883,968.51元,占总支出的78.44%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加34,705,654.51元,增长185.72%。其中:基本支出增加2,105,065.10元,增长15.46%;项目支出增加36,810,719.61元,增长725.58%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是因机构改革,中心职能职责转变较大,业务增加,年中新增了4个电子政务类项目:《2024年省级电子政务项目立项审查专项经费》《2024年第四批省级电子政务(云南省电子政务外网安全设备策略库升级服务项目)专项资金》《2024年第四批省级电子政务(云南省电子政务外网网络服务项目)专项资金》《2024年第六批省级电子政务(云南省云上云中心信息安全综合监测和评估服务2024年项目)专项资金》,预算金额合计41,170,000.00元,故本年支出较上年增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障云南省云上云中心机构正常运转的日常支出11,509,196.30元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,796,224.07元,占基本支出的93.81%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费712,972.23元,占基本支出的6.19%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障云南省云上云中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出41,883,968.51元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
2024年第四批省级电子政务(云南省电子政务外网安全设备策略库升级服务项目)专项资金350,000.00元,主要用于完成互联网应用防火墙设备维保与软件升级服务,电子政务外网应用防火墙设备维保与软件升级服务,电子政务外网安全接入平台负载均衡设备维保与软件升级服务,防病毒软件升级服务,邮件系统维保、终端安全管理系统升级服务。
2024年第四批省级电子政务(云南省电子政务外网网络服务项目)专项资金39,526,700.00元,一是用于维护基础网络和安全服务;二是维护链路和机房租赁服务,主要包括本次服务所需的链路和机房;三是维护网络运营运维服务,包括一线服务台服务、二线技术支撑服务、资源管理服务和运维及管理服务。
2024年第六批省级电子政务(云南省云上云中心信息安全综合监测和评估服务2024年项目)专项资金508,730.00元,信息安全综合监测和评估服务主要从物理、网络、系统、应用、数据、管理6个层面对政务云服务商承建的业务系统网络安全状态进行安全监测和评估,将利用安全评估检查机制,对政务云服务商承建业务系统的6个层面进行全面细致的审查,确保各项安全指标符合国家相关法规和标准要求。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省云上云中心2024年度一般公共预算财政拨款支出53,393,164.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加34,785,654.51元,增长186.94%,完成年初预算的357.36%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出50,365,714.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.33%,完成年初预算的445.41%。主要用于保障人员基本工资和日常公用经费及项目开支;造成预决算差异的主要原因是机构改革,我中心职能职责转变较大,相关业务有所增加,年中新增了4个电子政务类项目:《2024年省级电子政务项目立项审查专项经费》《2024年第四批省级电子政务(云南省电子政务外网安全设备策略库升级服务项目)专项资金》《2024年第四批省级电子政务(云南省电子政务外网网络服务项目)专项资金》《2024年第六批省级电子政务(云南省云上云中心信息安全综合监测和评估服务2024年项目)专项资金》,合计金额4,117.00万元,故产生较大差异。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1,188,497.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%,完成年初预算的88.94%。主要用于云南省云上云中心机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险单位缴费等支出;造成预决算差异的主要原因是职工养老保险、工伤保险、失业保险缴费基数按年动态调整,按实际缴存。
9.卫生健康(类)支出1,023,862.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%,完成年初预算的84.56%。主要用于云南省云上云中心职工基本医疗保险单位缴费支出;造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险缴费基数按年动态调整,按实际缴存。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出815,090.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%,完成年初预算的75.06%。主要用于云南省云上云中心按规定比例为职工缴纳的住房公积金;造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴费基数按年动态调整,按实际缴存。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,600.00元,决算为36,046.90元,完成年初预算的54.12%;支出决算较上年增加19,595.63元,增长119.11%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务用车运行维护费支出年初预算为66,600.00元,决算为36,046.90元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的54.12%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加19,595.63元,增长119.11%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,600.00元,支出决算为36,046.90元,完成年初预算的54.12%,支出决算较上年增加19,595.63元,增长119.11%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为66,600.00元,决算为36,046.90元,完成年初预算的54.12%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2024年,云南省云上云中心贯彻落实政府过紧日子工作要求,严格按照中央八项规定精神和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神,严格执行公务用车改革方案有关规定,加强内部管理和财务核算,精简和压缩了大量“三公”方面的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加19,595.63元,增长119.11%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:2024年,云南省云上云中心公务用车长期未检修,车况较差,为保障中心用车与正常运转,本年度针对公务用车进行全面检修和保养,因此较上年度“三公”经费支出决算增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无相关开展内容和工作情况。
2.购置车辆0辆。无相关具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于云南省电子政务外网相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。无相关工作情况。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无相关工作情况。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省云上云中心2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是云南省云上云中心属于公益一类事业单位,不涉及机关运行经费开支。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,云南省云上云中心资产总额2,005,810.59元,其中,流动资产202,317.91元,固定资产1,803,492.68元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少512,644.98元,其中固定资产减少371,945.73元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额41,518,774.90元,其中:政府采购货物支出16,810.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出41,501,964.90元。授予中小企业合同金额41,488,940.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
单位决算:各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。
财政拨款收入:单位(一般指行政单位和事业单位)本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
一般公共预算:反映以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
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